我們公司要遷移,稅管員說其他的都能他管,只有明細是系統(tǒng)自動核對,讓我們對好三年的發(fā)票明細。怕有異常。我們應(yīng)該怎么處理?有經(jīng)驗的請幫忙說一下。
陳
于2021-06-24 06:58 發(fā)布 ??736次瀏覽
- 送心意
小小艾米老師
職稱: 初級會計師
2021-06-24 07:45
您好!可以先導(dǎo)出增值稅開票系統(tǒng)的已開發(fā)票明細,比對當期的增值稅銷項稅額申報數(shù)據(jù),如有差異,需找出差異事項!其次導(dǎo)出增值稅認證抵扣平臺內(nèi)的進項發(fā)票明細,比對當期的增值稅進項稅額申報數(shù)據(jù);如果你們納稅申報時是按規(guī)定進行操作是,一般情況下不會有異常。
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您好,把數(shù)據(jù)導(dǎo)出來保留好,謝謝
2021-06-22 20:33:17

你好 自己做一個明細表 把你開票系統(tǒng) 和你 實際開票 與購進的發(fā)票一一核對清楚??词欠裼挟惓?。這個你能核對清楚的。如果之前沒有成本發(fā)票的 去核對是否有調(diào)整處理。 正常調(diào)整了就不用管了
2021-06-22 19:49:50

你好,老師的意思就是你要把你開具的發(fā)票,跟申報的收入核對清楚,看看有沒有少繳納稅款,漏申報
2021-06-23 12:06:05

您好!可以先導(dǎo)出增值稅開票系統(tǒng)的已開發(fā)票明細,比對當期的增值稅銷項稅額申報數(shù)據(jù),如有差異,需找出差異事項!其次導(dǎo)出增值稅認證抵扣平臺內(nèi)的進項發(fā)票明細,比對當期的增值稅進項稅額申報數(shù)據(jù);如果你們納稅申報時是按規(guī)定進行操作是,一般情況下不會有異常。
2021-06-24 07:45:42

同學你好
你說的是繳稅明細還是啥
2021-06-21 07:54:50
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