国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-06-23 09:57

你好   不對的。   銷售原材料 不做 收入 這樣不對的。 你們是外賬吧  

啊哈 追問

2021-06-23 10:03

請問您說的外賬是?完全小白,麻煩您詳解

meizi老師 解答

2021-06-23 10:09

 你好    正常是做 借   銀行存款或者庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料  這樣做才對  

啊哈 追問

2021-06-23 11:02

好的,謝謝,老師

meizi老師 解答

2021-06-23 11:06

沒事的; 希望能幫到你  

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好? ?不對的。? ?銷售原材料 不做 收入 這樣不對的。 你們是外賬吧??
2021-06-23 09:57:59
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款等
2019-10-15 17:02:46
你好,借:原材料,貸:銀行存款、現(xiàn)金等
2019-10-15 17:14:15
你好,可以的
2017-02-06 16:01:11
學(xué)員你好,題目不算的
2021-10-26 06:31:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...