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送心意

笑笑老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2016-12-05 19:34

要是應(yīng)交增值稅為0呢?

晴川歷歷 追問(wèn)

2016-12-05 19:42

假如進(jìn)項(xiàng)額正好等于銷項(xiàng)額呢?

笑笑老師 解答

2016-12-05 19:31

都要做分錄啊,按您說(shuō)述,應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),可作留抵.

笑笑老師 解答

2016-12-05 19:39

您的意思是沒(méi)進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)銷項(xiàng),還是怎么的,為零的情況好多,但是是有點(diǎn)的是要注意的,要業(yè)務(wù)發(fā)生就要根據(jù)實(shí)際來(lái)做分錄.

笑笑老師 解答

2016-12-05 22:07

如果還真巧就不用做了.都為零了,等下期一并處理了

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您好,有這筆分錄的。這就是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目的。
2016-12-23 23:08:18
你的分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn) 未交增值稅)50 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50 3、交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50 貸:銀行存款
2018-05-07 15:03:40
你好,你這是進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)帳嗎?
2020-05-26 15:24:42
您好,需要的。分錄是,借 應(yīng)交稅金-未交增值稅 100,貸 . 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100
2017-07-03 23:24:06
您好,計(jì)提增值稅時(shí)的分錄,平時(shí)確認(rèn)收入時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),次月交增值稅時(shí)的分錄,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2016-12-06 18:00:44
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