- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-05 17:16
我們公司項目部先收了對方公司的錢,開了收據(jù),然后統(tǒng)一把幾家公司的錢一起交給了出納,出納把這幾筆錢統(tǒng)一出在了一張憑證,后開的發(fā)票日期不統(tǒng)一,有的發(fā)票是收錢當天就開了的,有的是當月底才開票給對方的,但是問題來了,當月開的發(fā)票稅都是錯的,次月發(fā)現(xiàn)做了紅字沖銷,那我第一次開錯票的憑證怎么出,次月沖銷后又怎么做賬呢?
相關問題討論

您好!
咖啡公司和一般公司的賬務處理大致一樣
購買咖啡豆
借 原材料
? ? ?應交稅費-進項稅額
? 貸 銀行存款/應付賬款
生產咖啡
借 主營業(yè)務成本
? ?貸 原材料
借? 銀行存款
? ? 貸 主營業(yè)務收入
? ? ? ? ?應交稅費-銷項稅額
人工費用
借 主營業(yè)務成本
? ?貸 應付職工薪酬
宣傳費
借 銷售費用
? 貸 銀行存款
其他管理費用
借 管理費用
? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43

您好!分錄如下:
借:主營業(yè)務成本
貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55

你好
這個是先
借:庫存商品
貸:銀行存款
然后使用的時候
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
2022-08-18 07:50:40

同學你好
借,管理費用一服務費
貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19

借研發(fā)支出貸周轉材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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Hyacinth 追問
2016-12-05 17:19
鄒老師 解答
2016-12-05 17:10
鄒老師 解答
2016-12-05 17:17
鄒老師 解答
2016-12-05 17:20