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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-04 19:53

就這一個(gè)分錄就可以嗎?月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎

。。。。。。 追問

2016-12-05 09:33

怎么做分錄

王雁鳴老師 解答

2016-12-04 19:43

您好,分錄,借;管理費(fèi)用-臨時(shí)工工資等科目,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(注意超過3500元時(shí)要計(jì)提應(yīng)交的個(gè)人所得稅,低于3500元時(shí)無此分錄。)

王雁鳴老師 解答

2016-12-04 19:55

您好,月末要結(jié)轉(zhuǎn)的。要把損益類科目余額一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中。

王雁鳴老師 解答

2016-12-05 09:42

您好,分錄,借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用。

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您好,分錄,借;管理費(fèi)用-臨時(shí)工工資等科目,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(注意超過3500元時(shí)要計(jì)提應(yīng)交的個(gè)人所得稅,低于3500元時(shí)無此分錄。)
2016-12-04 19:43:51
你好 借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)或者成本-勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 。個(gè)人代開發(fā)票給你入賬 同時(shí)你代扣代繳個(gè)稅
2019-11-25 16:05:46
這個(gè)的話 可以通過應(yīng)付職工薪酬核算 按工資 為其申報(bào)個(gè)稅 也可以 按照應(yīng)付賬款核算 讓工人 給你們 開勞務(wù)票 這樣 按勞務(wù)報(bào)酬 申報(bào)個(gè)稅的
2020-07-10 15:47:34
借;勞務(wù)成本等科目 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2016-12-05 11:16:37
借成本費(fèi)用科目貸銀行存款等
2019-12-10 10:25:42
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