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sun*
于2021-06-17 22:24 發(fā)布 ??673次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-06-17 22:26
您好上年度11月進項稅額轉出申報增值稅時忘了填列了,今年補填可以的
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企業(yè)買酒的進項稅額不得抵扣,進項稅額轉出了。填增值稅申報表進項稅額轉出里的哪一項?
答: 你截圖給我,我看一下,或者你說我有哪幾個項目
進項發(fā)票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤的費用認證了,然后做了進項稅轉出,全額抵減了管理費,增值稅申報主表上第14欄“進項稅額轉出”一欄還要填嗎?
答: 你好!如果你做進項稅額轉出是需要填的。
增值稅申報網(wǎng)申報免稅 相應的進項稅額轉出 退稅網(wǎng)不需要任何操作是嗎
討論
老師,查賬發(fā)現(xiàn)去年12月的待認證進項稅額轉出時的金額寫錯了,實際應該是 借 進項稅額 80 貸 待認證進項稅額 80 但是,查到的分錄是 借進項稅額120 貸待認證進項稅額120 。增值稅申報是按實際認證的進項80申報的。 導致增值稅申報后進項稅額還有余額,該怎么處理
您好 我想問一下我們上個月申報增值稅的時候填了個進項稅額轉出金額 然后這個月正常申報,但是申報不了,顯示失敗原因是異常憑證轉出申報數(shù)據(jù)與實際不符,怎么弄
你好老師:上年度11月進項稅額轉出申報增值稅時忘了填列了,今年補填可以嗎?金額比較小1190元。
有一張專票已認證過了,要做進項稅額轉出。我憑證怎么做?增值稅申報怎么處理?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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