
老師您好!我們物業(yè)公司收到開發(fā)公司支付的三期開辦費(fèi),我記到, 借:銀行100萬 貸:應(yīng)收賬款_開發(fā)公司 97.09萬 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 2.81萬老師這樣做可以嗎?等實(shí)際花費(fèi)了這筆錢的時(shí)候我在把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到收入里。
答: 可以的,算是預(yù)收。。。。
物業(yè)公司,物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi),?掛賬的時(shí)候分錄是不是借:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款?
答: 你好 這個(gè)是收到的嗎 怎么貸銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款- -283800 主營業(yè)務(wù)收入 -280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -2809.9 應(yīng)收賬款- 283800 主營業(yè)務(wù)收入 280990.1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8429.7應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的


小慧 追問
2016-12-03 20:34
歐老師 解答
2016-12-03 20:18
歐老師 解答
2016-12-03 20:22
歐老師 解答
2016-12-03 22:06