
我想問下對(duì)方拿發(fā)票來抵應(yīng)收款項(xiàng),財(cái)務(wù)報(bào)表怎么提現(xiàn)?算管理費(fèi)用嗎?
答: 你好,是的,計(jì)入管理費(fèi)用中,這個(gè)就是報(bào)銷了
老師還有一個(gè)問題 3月份我們一筆成本代賬公司計(jì)入了費(fèi)用 現(xiàn)在我轉(zhuǎn)到成本里 管理費(fèi)用成負(fù)數(shù)了 這樣的財(cái)務(wù)報(bào)表 申報(bào)了 有影響嗎金額800萬
答: 你好,這個(gè)沒有問題的,可以。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師這個(gè)憑證的貸方記管理費(fèi)用做錯(cuò)了,怎樣調(diào)整憑證呢?這個(gè)錯(cuò)的憑證 是2022年的,現(xiàn)在2023年調(diào)整,怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢,財(cái)務(wù)報(bào)表受影響嗎?
答: 你好,這個(gè)之前是具體怎么錯(cuò)誤的呢?
上期財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)錯(cuò)了,能不能12月直接把累計(jì)數(shù)改回正確數(shù)啊
季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的管理費(fèi)用不能負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么辦
2016年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了,發(fā)現(xiàn)有筆管理費(fèi)用沒記要怎么處理
財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)不了管理費(fèi)用貸方金額應(yīng)該怎么處理呀
老師,發(fā)現(xiàn)以前多提了管理費(fèi)用517.31元,怎么辦?要不影響當(dāng)前財(cái)務(wù)報(bào)表


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2021-06-15 22:46
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