国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

玲老師

職稱會計師

2021-06-15 12:35

你好


返點的記銷售費用

精品4班鄭建銀 追問

2021-06-15 12:35

老師,
能不能告知一下分錄

精品4班鄭建銀 追問

2021-06-15 12:37

借銀行存款96000貸主營業(yè)務收入96000.借銷售費用8400,貸銀行存款8400.是這樣嗎?老師

精品4班鄭建銀 追問

2021-06-15 12:37

還是借銀行存款87600?

玲老師 解答

2021-06-15 12:38

你好
借銀行
銷售費用
貸收入 
應交稅費 

精品4班鄭建銀 追問

2021-06-15 12:38

我不知道金額怎么填寫

精品4班鄭建銀 追問

2021-06-15 12:39

這兩個分錄可以合并成一個分錄?

玲老師 解答

2021-06-15 12:44

你好
借銀行96000-8400
銷售費用8400
貸收入 
應交稅費 

精品4班鄭建銀 追問

2021-06-15 12:44

老師,可不可以給我說一下

玲老師 解答

2021-06-15 12:45

說了 還還哪里不清楚

精品4班鄭建銀 追問

2021-06-15 12:46

好了,清楚了,謝謝老師

玲老師 解答

2021-06-15 12:46

 你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 正確的做法是開具8400的紅字發(fā)票 然后沖減收入和往來?
2021-06-15 14:23:37
你好 返點的記銷售費用
2021-06-15 12:35:13
您好!你上個月是如何做的分錄
2019-11-07 14:45:30
你好借銀行,貸應收賬款,退回做借應收賬款,貸銀行
2021-06-07 17:05:27
學員你好, 請問入賬金額與收款金額有出入的原因是什么呢?
2018-12-10 19:02:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...