
付給對(duì)方的款項(xiàng),員工誤寫了費(fèi)用報(bào)銷,所以當(dāng)時(shí)是直接從公司公賬付款給了員工,現(xiàn)在對(duì)方說沒有收到這筆款項(xiàng),發(fā)票對(duì)方已經(jīng)開具給我們了,那現(xiàn)在這個(gè)款項(xiàng)付錯(cuò)的,要怎么補(bǔ)救?
答: 你好這個(gè)叫員工直接付款轉(zhuǎn)對(duì)方就可以
請(qǐng)問老師,上個(gè)月已付款,這個(gè)月發(fā)票到,這個(gè)月的發(fā)票要填費(fèi)用報(bào)銷清單么?上個(gè)月預(yù)付時(shí)已經(jīng)填過一次了。
答: 填過了就不用再填寫了,直接做賬
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,費(fèi)用報(bào)銷不按發(fā)票明稱付款可以嗎?
答: 你好,不可以,必須按照發(fā)票的單位付款
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2021-06-15 12:40
maize老師 解答
2021-06-15 12:42
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2021-06-15 12:47
maize老師 解答
2021-06-15 12:52
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2021-06-15 15:01
maize老師 解答
2021-06-15 15:10