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送心意

瑞瑞老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-06-14 13:08

你好 借;銀行存款 
       貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

sunny 追問

2021-06-14 13:14

為啥這樣做?

sunny 追問

2021-06-14 13:15

當時是印花稅中的營業(yè)賬薄多交了30

瑞瑞老師 解答

2021-06-14 13:17

如果是印花稅造成的,借:銀行存款
                                   貸:管理費用

sunny 追問

2021-06-14 13:34

不懂這是這是為啥

瑞瑞老師 解答

2021-06-14 13:36

交印花稅的時間,同學(xué)的分錄是這樣做的嗎:借管理費用 
                                                                    貸:銀行存款
退回時反向沖回就可以了,明白了嗎

sunny 追問

2021-06-14 13:39

老師我們計提是這樣做的

sunny 追問

2021-06-14 13:41

這是一開始計提做的分錄

瑞瑞老師 解答

2021-06-14 13:41

那就沖回計提的,你銀行收到款項了,就借:銀行存款

sunny 追問

2021-06-14 13:41

這是交的時候做的分錄

sunny 追問

2021-06-14 13:42

現(xiàn)在只是退營業(yè)賬薄的那一小部分印花稅,也就是30元錢

sunny 追問

2021-06-14 13:43

老師我不是不知道這個退回的錢怎么做分錄

瑞瑞老師 解答

2021-06-14 13:44

同學(xué)如果計提是稅金及附加  借:銀行存款
                                             貸:稅金及附加

sunny 追問

2021-06-14 13:50

老師就是把當時計提的多的30給紅沖是嗎

瑞瑞老師 解答

2021-06-14 13:53

是的,同學(xué),非常棒!理解的很正確

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相關(guān)問題討論
你好 借;銀行存款 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2021-06-14 13:08:59
你好 尾差 把差額記在營業(yè)外收支科目
2019-12-27 09:33:09
http://iask.sina.com.cn/b/16450288.html 看看這里的解釋
2015-12-16 10:41:13
借管理費用辦公費 貸庫存現(xiàn)金
2015-12-05 17:00:46
你好,是尾差造成的嗎 是的話把差額記在營業(yè)外收支科目
2020-01-04 14:09:32
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