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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-13 16:15

你好,貸預(yù)付賬款二級(jí)科目可以寫對(duì)方企業(yè)的名字,這樣就可以對(duì)得上。

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-06-13 16:30

對(duì)不上啊,估計(jì)是不含稅的,預(yù)付是含稅的,沖的我是不含稅的,預(yù)付余額對(duì)不上啊

郭老師 解答

2021-06-13 16:32

借預(yù)付賬款120
貸銀行

借原材料100貸預(yù)付賬款100


發(fā)票到了,借預(yù)付賬款100,貸原材料100,
借原材料100,進(jìn)項(xiàng)20貸預(yù)付賬款120哪個(gè)對(duì)不上?

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-06-13 17:15

月底的時(shí)候,發(fā)票沒到,預(yù)付不20的余額么?實(shí)際沒有?。?/p>

郭老師 解答

2021-06-13 17:19


進(jìn)項(xiàng)差額
為啥會(huì)有,暫估不考慮增值稅

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-06-13 17:23

對(duì)啊,這樣預(yù)付余額和客服月底對(duì)賬,不就對(duì)不上了么,怎么才能對(duì)的上?

郭老師 解答

2021-06-13 17:28

就是得有差額才能知道對(duì)方差你發(fā)票








要么借就按付款的暫估

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-06-13 17:37

按實(shí)際付款暫估肯定不行啊,因?yàn)樵瞎纼r(jià)入庫(kù)數(shù)量一定,按付款入庫(kù),成本就高了

郭老師 解答

2021-06-13 17:41

以后發(fā)票到了
調(diào)減就可以
為了讓預(yù)付沒有余額只能這么做
進(jìn)項(xiàng)暫估不了的

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-06-13 17:45

借預(yù)付賬款120 貸銀行 借原材料100從這再加一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣的 20二級(jí)科目,貸預(yù)付賬款 120,實(shí)操有這么干的么

郭老師 解答

2021-06-13 17:57


但是準(zhǔn)則不允許這么做

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-06-13 18:03

準(zhǔn)則是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的入賬?沒來(lái)發(fā)票,就不能算進(jìn)項(xiàng)?不管是哪個(gè)科目?是這個(gè)意思么老師?

郭老師 解答

2021-06-13 18:34

準(zhǔn)則要求安實(shí)際做賬
沒有發(fā)票
貨物到了做賬可以
暫估
按不含稅的

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你好,貸預(yù)付賬款二級(jí)科目可以寫對(duì)方企業(yè)的名字,這樣就可以對(duì)得上。
2021-06-13 16:15:51
分錄與平常一樣,只是填寫申報(bào)表,按一次性扣除填寫
2024-01-15 16:15:28
你好,單位發(fā)生一年的房租支出 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款
2022-01-16 17:43:59
你好 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊? 這里把折舊全部計(jì)算進(jìn)去
2023-01-31 15:05:42
你好,不用,這個(gè)是在同一張發(fā)票上寫明的折扣,按實(shí)際的記賬,是專用發(fā)票的,借固定資產(chǎn)4000-265.49,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)520-34.51,貸銀行存款,
2019-09-01 10:40:29
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