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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-13 13:24

你好
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方

愛(ài)可樂(lè)啊 追問(wèn)

2021-06-13 13:47

因?yàn)榍捌谪?cái)務(wù)都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,那么現(xiàn)在從科目余額表上看,如果應(yīng)交稅費(fèi)-增 為借方余額,預(yù)交增值稅也是借方余額,是否增值稅報(bào)表上的期末留抵稅額就等于應(yīng)交稅費(fèi)-增 和 預(yù)交增值稅 兩個(gè)科目的 借方余額之和

郭老師 解答

2021-06-13 13:54

那你看應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加預(yù)繳增值稅的

愛(ài)可樂(lè)啊 追問(wèn)

2021-06-13 13:56

謝謝老師,那么請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表上的 本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 ,如果從科目余額表上看呢

郭老師 解答

2021-06-13 13:59

你好
未交增值稅貸方余額

愛(ài)可樂(lè)啊 追問(wèn)

2021-06-13 14:25

如果沒(méi)用這個(gè)科目呢?

郭老師 解答

2021-06-13 14:46

那你結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅和繳納的分錄怎么做?

愛(ài)可樂(lè)啊 追問(wèn)

2021-06-13 15:16

我看了以前財(cái)務(wù)的分錄,是直接按照銷、進(jìn)項(xiàng)差額,作借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ,所以已交稅金科目也一直在借方,都未結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2021-06-13 15:21

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅沒(méi)有做?
那你們交增值稅當(dāng)月不自己算出來(lái)?

愛(ài)可樂(lè)啊 追問(wèn)

2021-06-13 15:42

是的,都不結(jié)轉(zhuǎn),就根據(jù)差額來(lái)計(jì)算交

郭老師 解答

2021-06-13 15:47

那你現(xiàn)在看差額
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減上期留底

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你好 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
2021-06-13 13:24:47
你沖掉你之前做分錄重新做借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸xx
2019-08-28 17:37:57
您好,是的,留抵稅額您只要看應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額就可以了。 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 "應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅"科目的期末借方余額,反映尚未抵扣的增值稅,即留抵稅額;貸方余額,反映未交的增值稅。 為您提供解答
2019-02-15 14:36:43
你好,無(wú)法直接看出,需要計(jì)算 你可以看增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額
2017-02-04 10:07:45
您好!這個(gè)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的科目的。
2018-09-26 17:14:16
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