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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-11 11:12

你好這個實際收到678692  實際發(fā)生是不是只有這么多,借其他應付款,/應付賬款,723000-678692貸未分配利潤, 723000-678692 補交所得稅做借未分配利潤,8732.51貸應交稅費,借應交稅費,8732.51貸銀行,做這個就可以不影響本年利潤 

?? 追問

2021-06-11 11:14

1、借:應付賬款-暫估  723000
      貸:主營業(yè)務成本-暫估   723000
2、借:主營業(yè)務成本    678692
      貸:應付賬款         678692
3、借:應付賬款      44308
     貸:以前年度調(diào)整    44308
4、借:以前年度調(diào)整   44308
      貸:利潤分配-未分配利潤    44308
5、借:利潤分配-未分配利潤   8732.51
     貸:應交稅費-企業(yè)所得稅  8732.51
6、借:應交稅費-企業(yè)所得稅  8732.51
       貸:銀行存款                  8732.51

maize老師 解答

2021-06-11 11:18

不要做主營業(yè)務成本,這個你做會影響21年做匯算清繳啊,不建議做這個,

?? 追問

2021-06-11 11:26

你能像我這樣寫下具體的分錄嗎,你這樣跟我說,我不太理解

maize老師 解答

2021-06-11 11:46

借應付賬款-暫估723000-678692貸未分配利潤, 723000-678692 補交所得稅做借未分配利潤,8732.51貸應交稅費,借應交稅費,8732.51貸銀行,還有你小準則沒有以前年度損益調(diào)整

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相關問題討論
您好,業(yè)務招待費不能入主營業(yè)務成本,要入管理費用招待費。
2019-12-03 11:13:03
對的是的,也需要調(diào)整的
2024-04-29 15:41:36
同學你好 你們是什么會計準則
2022-04-24 09:34:51
你好可以的 沒有風險的
2021-06-01 08:20:44
你好,這個不能扣除,要按規(guī)定調(diào)增
2024-12-02 17:48:17
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