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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-06-11 09:48

你好,如果是員工的話,應(yīng)該用的是其他應(yīng)收,其他應(yīng)付才對(duì)。你要查哪幾個(gè)科目要先去確定你該付他的錢之前到底掛了哪些科目。

葡萄 追問

2021-06-11 10:02

是的老師,我說錯(cuò)了,感謝老師,用的是其他應(yīng)收,跟其他應(yīng)付科目,老師那我看要支付他多少錢,是看應(yīng)收賬款明細(xì)本年累計(jì)發(fā)生額貸方,加上其他應(yīng)付賬款本年貸方金額,那如果其他應(yīng)付款款本年累計(jì)是借發(fā)發(fā)生額,我還需要減掉嗎?

小云老師 解答

2021-06-11 10:19

如果就是用的這兩個(gè)科目,直接余額相減即可

葡萄 追問

2021-06-11 14:37

老師相減之后是公司欠員工的七千多,我的意思是想知道從2020年到至今該付他多少,應(yīng)付多少

小云老師 解答

2021-06-11 14:44

余額就是你現(xiàn)在該付他的呀。

小云老師 解答

2021-06-11 14:44

如果你想要知道具體時(shí)間段的,你就單獨(dú)把那一段時(shí)間的金額拉出來就行了。

葡萄 追問

2021-06-11 20:36

老師你還是沒懂我的意思,我的意思是我想統(tǒng)計(jì)2020年到至今產(chǎn)生了多少費(fèi)用,那我是不是看應(yīng)收貸方累計(jì)數(shù)跟應(yīng)付賬款貸方累計(jì)數(shù)?假設(shè)應(yīng)付賬款是借方數(shù),是不是不要相加,直接看應(yīng)收貸方數(shù)就是總共產(chǎn)生的費(fèi)用

小云老師 解答

2021-06-11 20:37

同學(xué),你要看費(fèi)用就應(yīng)該去看費(fèi)用類的科目累計(jì)數(shù)呀

小云老師 解答

2021-06-11 20:37

應(yīng)收應(yīng)付是核算往來的

葡萄 追問

2021-06-11 20:41

是呀其他應(yīng)收應(yīng)付想加不就是總共費(fèi)用嗎?,老師我看了費(fèi)用分錄,剛好跟其他應(yīng)收賬款本年累計(jì)貸方是一致的,不包括那個(gè)其他應(yīng)付款借方余額

小云老師 解答

2021-06-11 20:44

這個(gè)不一定啊,比如借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
就不涉及費(fèi)用,你這個(gè)剛剛好對(duì)上是因?yàn)閯偤媒璩鋈サ亩加袉巫踊貋韴?bào)銷了,所以最準(zhǔn)確的還是應(yīng)該看費(fèi)用科目

葡萄 追問

2021-06-11 20:45

是的,老師,我看了以前會(huì)計(jì)做的分錄,都是借費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款

小云老師 解答

2021-06-11 20:51

那你就直接看其他應(yīng)收款的累計(jì)數(shù)就可以。

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你好,如果是員工的話,應(yīng)該用的是其他應(yīng)收,其他應(yīng)付才對(duì)。你要查哪幾個(gè)科目要先去確定你該付他的錢之前到底掛了哪些科目。
2021-06-11 09:48:02
你好,在期初余額那錄
2020-04-02 14:45:19
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思
2023-04-14 11:48:22
你好? ?損益科目都要錄入本年累計(jì)的金額的 。? 其他的科目 錄入期末數(shù)據(jù)即可? ?
2021-08-16 10:45:07
需要填寫本月合計(jì),本年累計(jì)
2016-01-03 21:49:24
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