有家新公司,一直沒(méi)用開(kāi)通財(cái)務(wù)軟件。下個(gè)月7月是大 問(wèn)
你好,你先做完一家,然后保存?zhèn)浞?,然后刪除,再加一家。 答
老師:支付采購(gòu)款預(yù)付的要附件要貼購(gòu)銷合同嗎?,有公 問(wèn)
你好,這個(gè)可以不用合同了。有銀行賬單就行。 答
自然人個(gè)人能不能開(kāi)發(fā)票出去?是不是需要稅務(wù)局代 問(wèn)
你好,可以線上代開(kāi)。 開(kāi)票人是稅務(wù)局,但是會(huì)表明是個(gè)人代開(kāi)的。 答
您好,我們是中介公司,我們給對(duì)方開(kāi)銷售發(fā)票,對(duì)方公 問(wèn)
你好,這些員工是你們公司的員工嗎 答
老師好,產(chǎn)品說(shuō)明書是不是會(huì)計(jì)資料,需要和送貨單以 問(wèn)
你好,這個(gè)可以不用放入會(huì)計(jì)憑證。 答

給對(duì)方單位開(kāi)專用發(fā)票把稅號(hào)打錯(cuò)了,已經(jīng)跨月,怎么處理?影響對(duì)方上個(gè)月的抵扣嗎?對(duì)方需要多交稅嗎?有其他辦法嗎?
答: 您好 給對(duì)方單位開(kāi)專用發(fā)票把稅號(hào)打錯(cuò)了,已經(jīng)跨月 只好隔月紅沖 影響對(duì)方上個(gè)月的抵扣 對(duì)方需要多交稅 已經(jīng)跨月了 只好紅沖發(fā)票 重新開(kāi)具 沒(méi)有其他辦法
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下我公司去年開(kāi)出去的專票購(gòu)貨方公司名開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方也已經(jīng)認(rèn)證了,我現(xiàn)在要紅沖,請(qǐng)問(wèn)紅沖后再開(kāi)具正確的發(fā)票,對(duì)方要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那對(duì)對(duì)方的認(rèn)證抵扣有影響嗎?會(huì)不會(huì)造成對(duì)方多交稅什么的?
答: 沒(méi)有影響的,他這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再認(rèn)證就可以
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
8月份開(kāi)錯(cuò)客戶納稅號(hào),現(xiàn)在拿回來(lái),沖紅打印紅字專票,然后再根據(jù)之前開(kāi)一個(gè)一模一樣的發(fā)票,只是稅號(hào)改正確了,這個(gè)月會(huì)不會(huì)多交稅?我這邊是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)填開(kāi)的,之前的都已經(jīng)抵扣了
答: 你好 ;? ?你是月報(bào)還是季報(bào)的? 月報(bào)的話? 你現(xiàn)在紅沖了 在做? 開(kāi)。 金額不變的話 之前報(bào)稅了 就不用多繳納稅費(fèi)的?
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)了45萬(wàn)的普通發(fā)票,增值稅交多少,附加稅交多少?增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
公司開(kāi)了專用發(fā)票100多萬(wàn)得發(fā)票交納好多稅費(fèi)合理已經(jīng)有抵扣100萬(wàn)
上月開(kāi)的一張普通發(fā)票沒(méi)有專用發(fā)票抵扣,要交1萬(wàn)多的稅。有什么辦法可以不交這么多稅嗎?
這些沒(méi)有發(fā)票的,你算稅的時(shí)候,不要把它算到費(fèi)用里邊兒,就不會(huì)多交稅。 這是什么意思

