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送心意

梁梁老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-09 20:59

同學,您好,如果是同一個人,掛了其他應收,又掛了其他應付,是需要看兩個科目累計相加數(shù)

葡萄 追問

2021-06-09 21:02

其他應收是看借發(fā)累計數(shù)?其他應付是看貸方本年累計金額,把這兩個本年累計借貸方想加就是總共該付他的費用,是這個意思

梁梁老師 解答

2021-06-09 21:42

你看看其他應收款余額是不是在借方呀,如果是借方證明他借公司的錢,其他應付款余額在貸方證明公司借他的錢,兩個科目相減,如果余額在貸方,就是總共還要支付給他費用

葡萄 追問

2021-06-09 21:48

這個我懂老師,應收應付相沖是借就是他欠公司的現(xiàn)在是應收負數(shù),-39067.12應付也是負數(shù)-31123.17,相沖公司欠他七千多

葡萄 追問

2021-06-09 21:50

現(xiàn)在我就是想看該收他總共多少錢,該付他總共多少錢,我是想知道這個數(shù),該付他多少錢,就看應收貸方金額跟其他應付貸方金額吧?

梁梁老師 解答

2021-06-09 22:02

該付他多少錢,就是看應收貸方金額跟其他應付貸方金額相加

葡萄 追問

2021-06-09 22:13

老師我這么糾結的原因就是其他應收貸方金額是216034.25其他應付是負數(shù)31123.17元是應付他184911.08元查銀行流水有支付他19萬多,現(xiàn)在應收賬款余額負數(shù)39067.12其他應付余額是負31123.17元,是公司欠他7943.95

梁梁老師 解答

2021-06-09 22:19

216,034.25+31,123.17?184,911.08?39,067.12?31,123.17,你計算的是正確的,

梁梁老師 解答

2021-06-09 22:20

216,034.25+31,123.17
?184,911.08?39,067.12?31,123.17,
你計算的是正確的,

葡萄 追問

2021-06-09 22:24

但實際的費用是不算前面的,只算2020年11到12月費用都是二十多萬,今天我也查了明細分錄,每筆都做了,一一對應,可看本年累計算出來的金額只有十八萬多,這個數(shù)據(jù)不對,不知道什么原因造成的

梁梁老師 解答

2021-06-09 22:35

那你看看11月份之前的是不是也是電腦財務軟件,或者是11月份之前的每月月底有沒有結賬結賬,

葡萄 追問

2021-06-09 22:39

都是軟件做的賬,現(xiàn)在真的是懵了,看本年累計跟銀行流水對比是員工欠公司錢,看余額對沖是公司欠員工七千多,我都不知道到底整年到至今改付他多少?

梁梁老師 解答

2021-06-09 23:00

你先按月去核對,看看數(shù)據(jù)有沒有相差,然后一對一排斥

葡萄 追問

2021-06-09 23:10

按月從10月到2021年1月有一一核對,只看這幾個月費用共計二十萬,但看科目余額表本年累計想加只有18萬多,不知道哪里原因導致

梁梁老師 解答

2021-06-09 23:18

發(fā)生額累計合計是不包含期初的數(shù)據(jù),余額是包含著期初的數(shù)據(jù)在里面了

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你好,不是的,正常是看其他應收借方,加上其他應付借方
2021-06-09 21:11:27
同學,您好,如果是同一個人,掛了其他應收,又掛了其他應付,是需要看兩個科目累計相加數(shù)
2021-06-09 20:59:35
是分錄做錯還是什么原因需要調(diào)轉
2018-12-28 19:47:21
你好,是的
2016-08-23 11:10:30
你好,通過其他應收款核算的 ,借入才是通過其他應付款
2017-11-23 11:24:39
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