
老師,付航天服務費分錄這樣做完后,交稅的時候分錄怎么做了,比如這個月要交1000的稅。
答: 同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一減免稅款 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅1000 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅1000 貸,應交稅費一未交增值稅1000
航天信息年服務費280元,可以抵稅。分錄怎么做?
答: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
航天信息每年服務費280,這筆支出該如何寫分錄
答: 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。


將娥 追問
2021-06-08 16:20
立紅老師 解答
2021-06-09 06:51