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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-06-08 10:46

同學你好
借,應交稅費一應增一銷項
貸,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一應增一減免稅款
貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅1000

借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅1000
貸,應交稅費一未交增值稅1000

將娥 追問

2021-06-08 16:20

謝謝,懂了!

立紅老師 解答

2021-06-09 06:51

不客氣的,祝您學習愉快

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同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一減免稅款 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅1000 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅1000 貸,應交稅費一未交增值稅1000
2021-06-08 10:46:53
支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2020-03-11 15:06:44
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2018-03-22 11:35:26
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-12-01 10:53:37
1.借:管理費用 貸:銀行存款 2.借應交稅費-減免稅 貸:管理費用
2014-09-10 15:02:24
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