
報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅表一導(dǎo)入的銷項(xiàng)稅額是3695604.04,但增值稅主表銷項(xiàng)稅額卻是3695604.05,實(shí)際開出的5張?jiān)鲋刀惼变N項(xiàng)稅額和也是3695604.04,這種情況我該怎么辦
答: 你好,。這個(gè)可以不需要處理。這個(gè)出來稅額是不是比賬上多0.01那這個(gè)交稅多話,借營業(yè)外支出0.01 未交增值稅,貸銀行
求銷售電梯的增值稅銷項(xiàng)稅額,安裝電梯的增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)納增值稅額
答: 你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
科目余額表一般納稅人月末銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)有余額嗎。1.銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)計(jì)提增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅當(dāng)上交增值稅時(shí) 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)候: 則:借:增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交增值稅-留底稅額 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 對(duì)嗎。
答: 您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確


聽雨 追問
2021-06-07 17:26
maize老師 解答
2021-06-07 17:38
聽雨 追問
2021-06-07 17:42
maize老師 解答
2021-06-07 17:47