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送心意

亦凡老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-06 12:51

你好:上面一筆分錄是正確的。下面一筆分錄不用做。

李s135 追問(wèn)

2021-06-06 12:56

抵扣時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 650
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 650

亦凡老師 解答

2021-06-06 13:02

你好,你的理解是正確的

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你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31
你好 如果企業(yè)在次月計(jì)繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計(jì)繳時(shí),借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
同學(xué)你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
上述處理沒有問(wèn)題,是完全正確的??梢杂靡呀欢惤鸷怂?,也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10
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