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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2016-11-30 23:17

我想問(wèn)一下裝飾公司在確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)該是按照全部結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還是合同簽訂的時(shí)候來(lái)確認(rèn)收入,另外如果按照月度核算利潤(rùn)表,對(duì)于跨度比較長(zhǎng)的工程項(xiàng)目應(yīng)該怎么反應(yīng)當(dāng)期的利潤(rùn)呢?

文老師 解答

2016-11-30 23:18

你具體是生產(chǎn)型出口企業(yè),還是外貿(mào)型出口企業(yè)。
生產(chǎn)型出口企業(yè)需要根據(jù)你的實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)還有內(nèi)銷的銷項(xiàng),出口產(chǎn)品的離岸價(jià),匯率,出口,退稅率等,來(lái)總體算的。
外貿(mào)出口企業(yè)的話主要是根據(jù)你的進(jìn)貨價(jià)格乘以出口退稅率。不能抵扣的部分就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,轉(zhuǎn)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里。

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我想問(wèn)一下裝飾公司在確認(rèn)收入時(shí)應(yīng)該是按照全部結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還是合同簽訂的時(shí)候來(lái)確認(rèn)收入,另外如果按照月度核算利潤(rùn)表,對(duì)于跨度比較長(zhǎng)的工程項(xiàng)目應(yīng)該怎么反應(yīng)當(dāng)期的利潤(rùn)呢?
2016-11-30 23:17:00
1、將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,應(yīng)視作銷售。所以要計(jì)算銷稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅額也不用轉(zhuǎn)出。借:應(yīng)付職工薪酬貸:產(chǎn)成品貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(銷項(xiàng)稅額)2、外購(gòu)商品作為職工福利,沒有產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,所以產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出。在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是所購(gòu)進(jìn)的商品不是用在應(yīng)稅商品上,如職工福利、非應(yīng)稅在建工程、捐贈(zèng)等。借:應(yīng)付職工薪酬貸:庫(kù)存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2016-04-16 15:55:55
你好,就是把一個(gè)東西作一個(gè)價(jià)格賣出去,一般納稅人可以抵扣的,正常開票的都可以,
2020-07-14 12:18:58
首先,你需要在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中建立一個(gè)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的科目,然后根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行分錄。例如,若有50元抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,你需要記錄下以下分錄: 貸方:抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50元; 借方:應(yīng)交稅費(fèi)50元。
2023-03-13 17:33:55
你好,分錄如下: 借:有關(guān)成本或費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-03 16:08:09
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