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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-11-30 16:07

其他應(yīng)付款-內(nèi)部往來  貸方   20000元。
現(xiàn)在收到發(fā)票我按正常的發(fā)到發(fā)票來入,借:原材料20000 貸:應(yīng)付賬款  20000

Lu麗容 追問

2016-11-30 16:23

這樣內(nèi)部往來不是更多了嗎?

Lu麗容 追問

2016-11-30 16:32

之前“其他應(yīng)付款一內(nèi)部往來”是貸方余額20000

宋生老師 解答

2016-11-30 16:02

您好!這個您之前是怎么做的分錄,現(xiàn)在又是怎么做的?

宋生老師 解答

2016-11-30 16:12

您好!然后借:應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款-內(nèi)部往來20000

宋生老師 解答

2016-11-30 16:28

您好!您之前不是在借方嗎?現(xiàn)在在貸方了,就沖減了啊。
您之前的那個分錄具體是怎么做的?

宋生老師 解答

2016-11-30 16:33

您好!關(guān)鍵是借方呢?你當(dāng)時借方是寫的什么呢?

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你好,收回發(fā)票應(yīng)當(dāng)是把之前分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做服務(wù)成本分錄的
2019-04-01 11:35:24
你好,是掛在其他應(yīng)付款
2018-10-22 15:11:18
你好,不涉及利損益的科目可以直接對沖
2021-03-26 13:06:55
你好,可以把所有的余額結(jié)轉(zhuǎn)到一個科目里核算,做一張調(diào)整憑證就可以。
2020-07-15 14:15:53
先付廣告公司的廣告款,是 應(yīng)付賬款
2022-04-12 15:46:50
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