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送心意

韓老師

職稱中級會計師

2016-11-30 15:11

您好,你說的供應商開票448980,而實際貨款應該是448980-80000,對吧?

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你好 借:銀行存款?800萬 固定資產(chǎn)?261.6萬/1.09?, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)261.6萬/1.09*9%, 貸:實收資本—A 200萬、 實收資本—B 200萬、 實收資本—C 200萬、 實收資本—D?200萬 資本公積 61.6萬
2022-11-30 11:23:47
您好,你說的供應商開票448980,而實際貨款應該是448980-80000,對吧?
2016-11-30 15:11:10
借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 為什么會退還
2016-11-30 15:23:51
同學你好 借應收 貸主營業(yè)務收入90400/(1%2B13%) 貸銷項
2022-12-29 13:49:15
借:管理費用--其他貸:現(xiàn)金,與經(jīng)營無關,不允許抵扣,不用認證
2017-03-27 07:57:29
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