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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-06-03 10:41

你好需要計算在歐豪了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2021-06-03 10:50

1應(yīng)計入企業(yè)所得稅的收入是
4500+30+400=4930

暖暖老師 解答

2021-06-03 10:51

2.未投入使用設(shè)備折舊不可以扣除。納稅調(diào)增10

暖暖老師 解答

2021-06-03 10:51

3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額
30*60%=18
4900*0.005=24.5
納稅調(diào)增30-18=12

暖暖老師 解答

2021-06-03 10:52

公益性捐贈扣除限額600*12%=75全額扣除

暖暖老師 解答

2021-06-03 10:52

4應(yīng)納稅所得額的計算是
600-270+10+12=352

暖暖老師 解答

2021-06-03 10:53

應(yīng)交企業(yè)所得稅的計算
352*25%=88

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相關(guān)問題討論
您好,時間是一年半
2021-08-08 08:17:34
你好,題目可以再發(fā)一下嗎,沒看到題目
2021-08-06 23:30:58
請清晰描述問題(財會類)發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答,謝謝合作!
2021-04-24 17:58:50
你好,很高興為你解答 你什么問題
2021-03-27 18:23:28
你好 合同造價10萬,完成了25%,25000 增值稅率9%,2250
2020-08-02 09:40:07
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