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送心意

海棠老師

職稱中級會計師

2021-06-02 16:29

先補提,按照印花稅的會計分錄補提,然后在繳納
比如:借:稅金及附加
貸:應交稅費-應交印花稅
可以按年分別補提,比較清晰一些

朱海清 追問

2021-06-02 16:40

能具體點嗎?不會做

海棠老師 解答

2021-06-02 16:44

這還不夠具體呀,計提印花稅,會么,
補提2019年印花稅
借:稅金及附加
貸:應交稅費-應交印花稅 6577.3+648.2
應交稅費-應交城建稅 605.33
……
補提2019年增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅


補提2019年所得稅
借:所得稅費用
貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅

朱海清 追問

2021-06-02 17:39

計提之后怎么做分錄 怎樣通過以前年度損益調整到未分配利潤?謝謝老師幫忙解答

海棠老師 解答

2021-06-02 17:44

借:稅金及附加
借:所得稅費用
這兩項改為“以前年度損益調整”,我忘了垮年了
結轉的時候
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整

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先補提,按照印花稅的會計分錄補提,然后在繳納 比如:借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 可以按年分別補提,比較清晰一些
2021-06-02 16:29:50
增值稅10萬-9萬為1萬 附加稅1萬×12% 印花稅19萬×萬分之3 所得稅是利潤×稅率
2019-10-26 17:42:23
你好 企業(yè)所得稅是按不含稅工程款*當?shù)貓?zhí)行的所得稅預征率計算繳納 印花稅=合同金額*印花稅稅率
2020-07-28 10:32:02
如果是外貿公司且沒有內銷的情況下,沒有應交增值稅的
2019-08-30 14:29:04
你好 印花稅=計稅依據*印花稅稅率 企業(yè)所得稅=應納稅所得額*稅率 企業(yè)所得稅是根據利潤計算,而增值稅是根據收入或增值額計算
2020-04-27 16:49:13
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