老師,您好 請(qǐng)問我校在食堂核算中購(gòu)買材料時(shí)借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用材料時(shí),借:食堂支出-原材料 貸:原材料 來(lái)貨的時(shí)候沒有發(fā)票只有收據(jù) 到學(xué)期期末學(xué)校結(jié)賬的時(shí)候?qū)Ψ讲砰_具發(fā)票,請(qǐng)問付款的時(shí)候來(lái)的發(fā)票如何做賬?
雪梅
于2016-11-30 10:20 發(fā)布 ??859次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-11-30 10:37
我把發(fā)票就直接貼在付款憑證后面行嗎
相關(guān)問題討論

您好!您這個(gè)這樣做就行了,等來(lái)了發(fā)票直接把發(fā)票貼上去。
2016-11-30 10:21:40

您好,當(dāng)初只來(lái)收據(jù),沒有發(fā)票的時(shí)候根據(jù)會(huì)計(jì)相關(guān)制度,您應(yīng)該暫估入庫(kù),待收到發(fā)票的時(shí)候紅沖之前暫估部分,然后再根據(jù)發(fā)票做原材料入庫(kù)。
2016-11-30 13:40:10

您好,付款時(shí),來(lái)的發(fā)票,摘要寫收到發(fā)票,分錄可以借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付賬款?;蛘呓瑁涸牧希J:原材料。
2016-11-30 10:37:12

同學(xué)您好! 購(gòu)買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32

同學(xué) 您好
賬務(wù)處理正確
2019-01-04 11:06:53
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宋生老師 解答
2016-11-30 10:21
宋生老師 解答
2016-11-30 10:42