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送心意

海棠老師

職稱中級會計師

2021-05-31 15:38

暫估的匯算清繳了,今年有了進項,就根據(jù)今年的業(yè)務情況決定是否抵扣,進入今年的進項即可

莫言,篤行 追問

2021-05-31 15:40

那賬務怎么處理呢?憑證怎么寫呢?

海棠老師 解答

2021-05-31 15:43

賬務處理跟平常收到進項發(fā)票一樣,是費用計費用,是成本計成本,該抵扣進項抵扣進項。如果你還是不理解,你就說一下,你的進項是什么

莫言,篤行 追問

2021-05-31 15:46

比如去年做的(借:主營業(yè)務成本、貸:應付賬款-暫估)今年取得發(fā)票有進項怎么做賬務處理呢?

海棠老師 解答

2021-05-31 15:57

哦,你說的這個暫估,你不是說你已經(jīng)匯算清繳賬上暫估的金額嗎,比如你暫估了100
匯算清繳你就該這樣做賬
借:應付賬款-暫估  100
貸:以前年度損益調整
結轉時
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
你現(xiàn)在來了進項,還想繼續(xù)通過這個應付賬款-暫估科目
借:應付賬款-暫估
應交稅費-應交增值稅-進
貸:應付賬款-某某公司
回頭你覺得利潤需要控制,還得暫估
借:主營業(yè)務成本
貸:應付賬款-暫估

莫言,篤行 追問

2021-05-31 19:54

那我這樣做賬可以嗎?暫估時,(借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估,   匯算時候,(借:主營業(yè)務成本   貸:應付賬款暫估 紅字),來票時候借:主營業(yè)務成本
應交稅費-進項稅額
貸:應付賬款-某公司,這樣可以嗎?

海棠老師 解答

2021-05-31 19:58

以前年度損益科目

莫言,篤行 追問

2021-06-01 10:29

匯算清繳前來的票,開的票是5月份的,所以匯算的時候用借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益  ,再做一筆 我用紅筆圈住的那里  借:應付賬款-暫估,那不是暫估又到借方了嗎?我的疑問是這里。感謝感謝老師。麻煩說詳細一點。

海棠老師 解答

2021-06-01 10:33

暫估在借意思是沖減暫估數(shù)據(jù),沒到票,不要估這么多,同時,成本也減少了,對吧,未分配利潤就會增加,在貸

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相關問題討論
您好 納稅調整項目明細表扣除類 其他欄次調減
2021-06-08 14:52:43
進項稅額加計抵減是增值稅的政策,您是哪個月有需要繳納增值稅的情況,才會用到加計抵減的。 1、您公司是否符合加計抵減政策條件呢? 2、7、8、9各月的增值稅繳納情況?
2019-11-11 15:05:12
您好 這個是企業(yè)所得稅加計扣除的 不是增值稅加計扣除
2022-05-26 10:48:48
你好,很多,比如工資,福利費,工會經(jīng)費,業(yè)務招待費,廣告費等
2017-01-03 11:38:34
18年做進項稅額轉出,成本匯算時調減。
2019-05-23 10:10:13
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