老師好,我想問下,平常企業(yè)開銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入,都是在企業(yè)的稅控系統(tǒng)吧?然后在本月20號左右,我把需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在稅控系統(tǒng)中打包,生成一個(gè)認(rèn)證文件,然后去國稅局的電子報(bào)稅系統(tǒng)上傳認(rèn)證,得到回執(zhí),再到稅控系統(tǒng)查看認(rèn)證結(jié)果,到下月10號左右,就把稅控系統(tǒng)中的銷項(xiàng)發(fā)票信息和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證結(jié)果文件一并導(dǎo)入國稅局的電子報(bào)稅系統(tǒng),生成電子申報(bào)表,然后在網(wǎng)上交稅,這個(gè)增值稅上報(bào)流程有問題嗎?謝謝
晴川歷歷
于2016-11-29 12:06 發(fā)布 ??1077次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-11-29 12:20
老師好,那就是,平常企業(yè)的防偽稅控系統(tǒng)就是開票系統(tǒng),只能用來開銷項(xiàng)發(fā)票嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的錄入,打包,認(rèn)證,需要到國稅局的電子報(bào)稅系統(tǒng)中去做嗎?那下月納稅申報(bào)時(shí),電子報(bào)稅系統(tǒng)中是不是已經(jīng)有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證結(jié)果了?哎,這兩個(gè)系統(tǒng)我都沒接觸過
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你好,開具銷售發(fā)票是在開票系統(tǒng),采集進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證才在申報(bào)系統(tǒng),你可以在本月底前認(rèn)證都可以,后面的流程都對的。
2016-11-29 12:09:00

同學(xué),你好
都需要的
自動跳出的
2022-04-04 07:59:51

你好,對方應(yīng)該沒上傳,聯(lián)系對方
2019-11-01 19:36:20

紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)開具方法:
方法一:1、先進(jìn)入增值稅開票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請,點(diǎn)第一個(gè)申請銷售方的,
然后下一步,填寫要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請單》(一式兩聯(lián))加蓋財(cái)務(wù)專用章。
2、導(dǎo)出電子信息,國稅網(wǎng)站—網(wǎng)上申請—發(fā)票管理類—紅字發(fā)票申請單,上報(bào)。
方法二:1、進(jìn)入增值稅開票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請,點(diǎn)第一個(gè)申請銷售方的,
然后下一步,填寫要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請單》(一式兩聯(lián))加蓋財(cái)務(wù)專用章。
2、拿《申請單》(一式兩聯(lián))到辦稅大廳辦理審批,取回開票通知知單。
1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地(區(qū))稅務(wù)局的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”
通知單上標(biāo)明所開紅字發(fā)票的詳細(xì)信息及開具紅字發(fā)票的的理由。
2、銷貨方憑購貨方提供的“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”開具紅字發(fā)票。
3、開具方法:打開“防偽開票軟件”——點(diǎn)擊“發(fā)票管理”——點(diǎn)擊“專用發(fā)票填開”
——點(diǎn)擊“打開的發(fā)票上的負(fù)數(shù)”——輸入所要開具紅字發(fā)票的代碼和發(fā)票號碼——點(diǎn)擊
“下一步”——跳出所開具的發(fā)票的信息——打印此張“負(fù)數(shù)發(fā)票”即可。
2016-01-28 14:17:38

可能是數(shù)據(jù)傳送過程中出現(xiàn)了問題,要不就是對方開票系統(tǒng)沒有及時(shí)上傳,要不就是數(shù)據(jù)推送過程中存在一定的滯后。需要時(shí)間等待
2021-07-31 11:10:45
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