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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-05-30 16:24

您好,加計抵減,借應交稅費應交增值稅(進項稅)貸其他收益

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您好,加計抵減,借應交稅費應交增值稅(進項稅)貸其他收益
2021-05-30 16:24:54
你好,是的,同學的理解是正確的。
2021-01-17 16:01:38
您好!其實這個不用結轉的。你說的這個分錄是每個月如果有要交增值稅的時候做的。
2019-01-08 14:23:44
您好!不是的。 一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
2016-12-19 13:39:09
你好,同學 表示本期需要繳納增值稅結轉處理
2022-01-29 13:07:46
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