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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-28 17:16

老師可是,我這邊期初建賬時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平。找不到原因

???? ???? ???? 追問(wèn)

2016-11-28 17:25

老師這個(gè)我知道,可是做了盤點(diǎn)還是不平衡。這如何處理啊

???? ???? ???? 追問(wèn)

2016-11-28 17:32

老師它以前也有沒(méi)有分配的利潤(rùn),沒(méi)錢分不了,這個(gè)要處理嗎?期初建賬時(shí),公司開業(yè)已經(jīng)很久了。

???? ???? ???? 追問(wèn)

2016-11-28 17:48

如果建賬后發(fā)現(xiàn)沒(méi)有那么多利潤(rùn)如果處理啊

宋生老師 解答

2016-11-28 17:13

您好!內(nèi)帳里面沒(méi)有特別要求必須要怎么樣。您可以補(bǔ)回。這樣更準(zhǔn)確點(diǎn)

宋生老師 解答

2016-11-28 17:18

您好!如果是這樣,您先需要把整個(gè)公司的資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),做出一個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后才能開始起賬

宋生老師 解答

2016-11-28 17:42

您好!盤點(diǎn)后不平的計(jì)入未分配利潤(rùn)。

宋生老師 解答

2016-11-28 21:58

您好!那利潤(rùn)就是負(fù)數(shù)。

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您好!內(nèi)帳里面沒(méi)有特別要求必須要怎么樣。您可以補(bǔ)回。這樣更準(zhǔn)確點(diǎn)
2016-11-28 17:13:47
以前年度沒(méi)有計(jì)提折舊,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提那要附上以前年度折舊表
2019-07-17 15:14:59
你好,沖銷多計(jì)提就是了 借;累計(jì)折舊 貸;以前年度損益調(diào)整等科目
2019-01-09 15:56:54
調(diào)整以前年度多提折舊 借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2018-12-04 16:44:50
你好,補(bǔ)提以前年度的折舊,借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)用,貸累計(jì)折舊嗎,借以前年度損益調(diào)整,貸-管理費(fèi)用-折舊費(fèi)用
2019-11-14 10:34:23
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