
我們是建材公司,之前一直賣得是陶瓷,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額留底有15萬多,這個(gè)月開了100萬的沙石的發(fā)票出去,但是沙石的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅率是1的,我們開出去的是13的,中間這12萬的稅可以用之前留底的陶瓷進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉嗎
答: 您好: 應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵稅額,留抵是可以抵的
你好,老師,請(qǐng)問一下,比如我們銷售瀝青混合料,然后有客戶要把瀝青混合回收料賣給我們,我們到時(shí)候回收料經(jīng)過加工 可以在生產(chǎn)瀝青混合料賣給上游客戶,那我們收到回收料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
答: 你好!可以的,可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人,每個(gè)月的增值稅是按照發(fā)票 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額交的增值稅,那如果銷項(xiàng)發(fā)票和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅率不一樣,進(jìn)項(xiàng)也是可以抵扣的嗎?(我說的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專票)。比如銷項(xiàng)是13%的稅率,進(jìn)項(xiàng)是6%的稅率,那這兩筆可以銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎?是看發(fā)票抵扣,還是只能進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅率一樣的才能抵扣??
答: 可以 不一樣的稅率可以抵扣 只要允許抵扣的都可以
12月份可以把未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做入當(dāng)月(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),下月開出銷項(xiàng)時(shí)抵扣,可以嗎?
請(qǐng)問,我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以前已抵扣,報(bào)表稅金對(duì)得起,但憑證賬目進(jìn)項(xiàng)稅額差300,我該怎么調(diào)整賬目
我想問下,出口不退稅,只免稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我已做退稅認(rèn)證了,那進(jìn)項(xiàng)稅額填在哪里?可以填在抵扣里嗎,然后再做轉(zhuǎn)出

