
老師您好,請問這一題應(yīng)該怎么做呢?
答: 您好: 1.借:庫存商品 88495.57 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)11504.3 貸:銀行存款 100000 2.借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 3.借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品
老師您好,請問這個問題應(yīng)該怎么解決呢,這個賬目應(yīng)該怎么處理呢?
答: 您好,您這給老師支付的報酬,您正常記入主營業(yè)務(wù)成本,您給他正常申報勞務(wù)報酬個人所得稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請問這題選什么?應(yīng)該怎么做?
答: 您好 技術(shù)轉(zhuǎn)讓嗎?選擇550 會計計入利潤900-300=600 而稅法認(rèn)為500免,超過部分100減半,也就是按照50 所以差額600-50=550

