
請(qǐng)問19年有暫估,做的是,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款-暫估,今年4月把成本票開過來了,怎么做賬,是不是得用以前年度損益調(diào)整?19年的賬已經(jīng)結(jié)了。
答: 您好,同學(xué),是的,需要通過以前年度損益調(diào)整科目。
去年做的暫估分錄是,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款_暫估。今年做沖銷分錄怎么做?是不是應(yīng)該用到以前年度損益調(diào)整。?
答: 同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 是什么意思
答: 你這個(gè)是不是紅字沖銷的


零零淼 追問
2021-05-24 11:12
零零淼 追問
2021-05-24 11:12
樸老師 解答
2021-05-24 11:23
零零淼 追問
2021-05-24 11:36
樸老師 解答
2021-05-24 11:42
零零淼 追問
2021-05-24 11:45
樸老師 解答
2021-05-24 11:49
零零淼 追問
2021-05-24 11:52
樸老師 解答
2021-05-24 12:13