
我在申報(bào)期未報(bào)增值稅前掃描和勾選認(rèn)證了以前月份的增值稅專票,請(qǐng)問(wèn)掃描認(rèn)證的發(fā)票是次月申報(bào)時(shí)抵扣認(rèn)證當(dāng)月的增值稅,勾選認(rèn)證是當(dāng)月申報(bào)時(shí),抵扣申報(bào)的稅款所屬期嗎?
答: 你好,比如你6月15號(hào)申報(bào)增值稅,那么你在6月1號(hào)及以后掃描認(rèn)證的發(fā)票,就只能在6月份的賬里抵扣,如果你在6月10號(hào)用勾選發(fā)票方式認(rèn)證發(fā)票的,那么可以選擇在5月份的賬里進(jìn)行抵扣,這樣你明白道理了嗎?
增值稅申報(bào)與發(fā)票勾選認(rèn)證有關(guān)系嗎?未認(rèn)證的發(fā)票是不是等于未申報(bào)增值稅?
答: 您好!這個(gè)是有的。未認(rèn)證,就不能抵扣,不在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
舉例:增值稅網(wǎng)上認(rèn)證是100,增值稅申報(bào)表多申報(bào)了50(變成150) 財(cái)務(wù)賬面是100 本期認(rèn)證90 增值稅本期該如何申報(bào)?90-50 申報(bào)40嗎?
答: 網(wǎng)上認(rèn)證100,增值稅申報(bào)150,就是填寫(xiě)第2項(xiàng)是100,第3項(xiàng)是50,必須前期有認(rèn)證的沒(méi)有抵扣的數(shù)據(jù)。

