国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-19 14:14

你好   這個是計入   借  銷售費用 -招待費貸庫存現(xiàn)金   來核算   

田靖 追問

2021-05-19 14:17

這筆費用月末怎么處理?

meizi老師 解答

2021-05-19 14:23

你好 月末的話結(jié)轉(zhuǎn)銷售費用到本年利潤科目去   

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好? ?這個是計入? ?借? 銷售費用 -招待費貸庫存現(xiàn)金? ?來核算? ?
2021-05-19 14:14:05
你好,借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 收到 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款
2019-11-07 11:23:10
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款 借;庫存現(xiàn)金 貸;銀行存款 借;管理費用等科目 貸;庫存現(xiàn)金
2016-12-08 10:37:29
你好,這個借用修車費?你們轉(zhuǎn)別的廠維修了?借主營業(yè)務(wù)成本或者是生產(chǎn)成本,貸庫存現(xiàn)金
2021-05-19 12:52:31
你好 發(fā)票不用做了 保險公司不是不需要你們的發(fā)票 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 你們支付出去借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2021-11-08 19:32:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...