
老師,你好!我公司19年1月份稅務(wù)機(jī)關(guān)代開了一份發(fā)票,19年2月份沖紅了一份又重新開具了一份(稅務(wù)機(jī)關(guān)代開。應(yīng)該退稅多少才對呢?增值稅1844.32第一個月城建稅128.44,后面政策減半征收,收了64.22。那我這邊應(yīng)該怎么更正申報表了?
答: 你好? ? 你要開你開票的 和紅沖的金額是否有差異金額?? ? ?你是小規(guī)模還是一般納稅人? 去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局大廳申請修改申報表? ?
個人為企業(yè)提供勞務(wù),到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,一定要繳增值稅和城建稅嗎?個稅由支付方預(yù)扣預(yù)繳。有沒有相關(guān)的法規(guī)規(guī)定?
答: 你好,需要繳納的,備注欄一般會注明,個稅由單位代扣代繳。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,在城建稅當(dāng)中,又說城建稅可以根據(jù)增值稅期末留底退稅來扣除,又說城建稅在增值稅先征后退中不退不返,這個怎么理解?謝謝!
答: 它這個就是區(qū)分兩種前提去說的,記住就好