
如果說我把入招待費的入到了差旅費,納稅調整是直接把那部分差額調整即可么.其實是因為開始專門入的差旅費,但是后來這部分錢太大了,我怕查了,還是調整吧。
答: 您好!是的。調整差額就可以了。
老師招待費發(fā)票可以做差旅費嗎,年底不用納稅調整嗎
答: 你好,如果是招待支出,必須計入業(yè)務招待費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位每年的招待費都要納稅調整,怎么樣才能合理的降低招待費的金額呢
答: 業(yè)務招待費的扣除限額為:實際發(fā)生額的60%、銷售收入的0.005;按照孰低原則稅前扣除。不論你怎么控制,都需要進行納稅調整。這是政策性差異造成的,與控制無關。

