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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-14 15:17

你好 你直接做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。  你原來的進項稅和銷項稅這些明細科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎   

GG 追問

2021-05-14 15:20

是的  就差這最后一步了

meizi老師 解答

2021-05-14 15:22

 你好 那你就做 :  轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方還是借方有余額  ;我才好給你轉(zhuǎn)    

GG 追問

2021-05-14 15:31

這個是我轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的3個分錄

GG 追問

2021-05-14 15:37

是不是我做錯了

meizi老師 解答

2021-05-14 15:38

 你這樣把 。 你把進項稅 和銷項稅   分別是多少 發(fā)來  我直接給你寫分錄 。 不然太多科目了  等下我看亂了      你就只有進項稅和銷項稅嘛   之前有留抵進項稅了嗎   

GG 追問

2021-05-14 15:40

有留底進項稅的

meizi老師 解答

2021-05-14 15:44

 你好留抵進項稅  金額多少。 之前掛的什么科目   把金額報來。 我直接做分錄    

GG 追問

2021-05-14 15:47

這個是進項  和留底進項  本期銷項

meizi老師 解答

2021-05-14 15:50

 看你這情況。  留抵進項稅+進項稅還是 大于了銷項稅的。  你結(jié)轉(zhuǎn) :   
結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,

GG 追問

2021-05-14 15:57

就是說在借方  就不用在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了嗎

meizi老師 解答

2021-05-14 16:00

 嗯是的。 暫時還不轉(zhuǎn)了。 就在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著  

GG 追問

2021-05-14 16:02

如果要轉(zhuǎn) 分錄又怎么寫

meizi老師 解答

2021-05-14 16:06

 你好   借 應交稅費-未交增值稅貸   應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
學員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
同學,你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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