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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-14 13:35

同學,你好
恩恩,可以

云淡風清 追問

2021-05-14 14:52

我之前做這題現(xiàn)金支付也是需要通過應(yīng)付職工薪酬來核算,這個正確分錄怎么做呢?我見有老師說要計提,現(xiàn)金支付也要計提

小菲老師 解答

2021-05-14 14:55

同學,你好
借:管理費用-職工福利費
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:庫存現(xiàn)金

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你好 按照現(xiàn)在會計準則規(guī)定 是需要走一下應(yīng)付職工薪酬-福利費的 這樣可以更好核算企業(yè)福利情況 稅局匯算清繳檢查等也更方便
2022-01-06 11:47:50
你好,福利費支出 借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸庫存現(xiàn)金 然后 借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費
2018-09-21 10:26:40
你好,要通過應(yīng)付職工薪酬的
2019-06-16 15:11:30
同學你好 借,庫存現(xiàn)金 貸,其他應(yīng)付款 將來買菜等支付時再借其他應(yīng)付款;
2022-02-28 09:59:57
同學,你好 恩恩,可以的
2023-07-09 15:06:11
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