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送心意

萱萱老師

職稱中級會計師

2021-05-13 12:49

應(yīng)納稅所得額是不涉及遞延所得稅的哦~

應(yīng)納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額

旺仔 追問

2021-05-13 13:17

應(yīng)納稅暫時性差異是納稅調(diào)整減少額嗎?

萱萱老師 解答

2021-05-13 13:19

應(yīng)納稅暫時性差異是納稅調(diào)整減少額嗎? 不是的

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應(yīng)納稅所得額是不涉及遞延所得稅的哦~ 應(yīng)納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額
2021-05-13 12:49:24
你好,同學(xué) 你這里所得稅費用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費用 遞延所得稅費用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
您好 是的,理解是正確的。
2022-04-25 05:05:45
你好同學(xué),所得稅費用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費用,希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
你好 借,所得稅費用175 貸,遞延所得稅資產(chǎn)15 貸,遞延所得稅負(fù)債10 貸,應(yīng)產(chǎn)稅費一應(yīng)交所得稅150
2020-07-10 09:42:41
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