
上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票,本月還未入賬,如果做紅字沖銷,錯(cuò)的那張發(fā)票還用做會(huì)計(jì)分錄嗎
答: 要的,??缭铝?,要入賬的
上月報(bào)了未開票收入,本月開了相對(duì)應(yīng)的發(fā)票,那么沖減未開收入的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的呢?是不是直接按照票面信息做一筆紅字分錄呢?
答: 可以不做賬,你分錄貼之前無票收入下面就可以,有差額就按你說做一筆紅字之后重新做藍(lán)字
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收到的紅字發(fā)票-返利折讓,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 如果產(chǎn)品沒有銷售出去,借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。


呆萌的手套 追問
2021-05-13 10:56
辜老師 解答
2021-05-13 11:02