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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-22 16:31

老師,就直接這么做嗎?轉(zhuǎn)成了借款,不是應(yīng)該掛其他應(yīng)收款嗎

123 追問(wèn)

2016-11-22 16:58

那摘要寫什么呢?是不是寫調(diào)帳?。?/p>

宋生老師 解答

2016-11-22 16:15

您好!借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)付賬款。

宋生老師 解答

2016-11-22 16:33

您好!不好意思,是其他應(yīng)收款,我搞錯(cuò)了。

宋生老師 解答

2016-11-22 16:59

您好!就寫“XX公司預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為借款”

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好!借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)付賬款。
2016-11-22 16:15:27
你好,同學(xué)如果這個(gè)折扣是在發(fā)票上明確體現(xiàn)了,那么按商業(yè)折扣處理。
2019-11-08 13:35:25
你好,這種只能是做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理了 借;庫(kù)存商品等科目,貸;預(yù)付賬款 匯算清繳對(duì)無(wú)票支出做納稅調(diào)增處理
2020-03-28 11:26:50
預(yù)付的是放預(yù)付賬款核算
2019-03-16 07:52:15
你好同學(xué),預(yù)付貨款計(jì)入預(yù)付賬款就可以
2019-11-11 09:47:35
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