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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-05-10 22:30

同學你好,借,其他應收款-老板姓名,貸,銀行存款。

淡色陽光 追問

2021-05-11 07:32

老板自己信用卡支付的,每個月從公司賬還信用卡,有開公司票,請問這個整個做賬流程是怎么做的

淡色陽光 追問

2021-05-11 07:33

幾十萬的總金額先掛那個科目,然后每個月怎么沖減

王雁鳴老師 解答

2021-05-11 07:40

同學你好,如果這樣的話,收到發(fā)票,借,長期待攤費用,貸,其他應付款,每月還款時,借,其他應付款,貸,銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2021-05-11 07:42

同學你好,每個月攤銷時,借,管理費用,貸,長期待攤費用。

淡色陽光 追問

2021-05-11 08:37

好的,謝謝

王雁鳴老師 解答

2021-05-11 08:41

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。

淡色陽光 追問

2021-05-11 08:41

那老師請問一下,長期費用能跨年嗎

王雁鳴老師 解答

2021-05-11 08:52

同學你好,可以跨年攤銷的?

王雁鳴老師 解答

2021-05-11 08:52

同學你好,可以跨年攤銷的。

淡色陽光 追問

2021-05-11 12:49

那這個對匯算清繳有影響嗎

王雁鳴老師 解答

2021-05-11 12:55

同學你好,這個對匯算清繳,沒有影響的。

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同學你好,借,其他應收款-老板姓名,貸,銀行存款。
2021-05-10 22:30:44
同學你好 計入管理費用福利費
2021-05-10 18:28:47
借;銀行存款 貸;其他應付款
2016-08-11 12:59:26
你好,需要計入的
2016-11-01 15:56:42
您好!當做借款比較好。
2017-01-10 18:21:13
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