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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-22 11:46

老師好,這里面也沒有涉及到應(yīng)收賬款科目啊,為什么放到這個(gè)科目里呢?另外換出固定資產(chǎn)那方的分錄怎么做啊?

晴川歷歷 追問

2016-11-22 12:07

老師,那個(gè)1240是怎么計(jì)算出來的呢?為什么放到應(yīng)收賬款去過度呢?

吳月柳 解答

2016-11-22 11:35

你好,以材料方做,借:應(yīng)收賬款9360  貸:其他業(yè)務(wù)收入8000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1360,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:其他業(yè)務(wù)成本7000  貸:原材料7000,換入設(shè)備,借:固定資產(chǎn)10000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1700 貸:應(yīng)收賬款11700

吳月柳 解答

2016-11-22 12:01

那你把兩筆分錄合并,省去應(yīng)收賬款的過渡。固定資產(chǎn)方,借:固定資產(chǎn)清理 15000 累計(jì)折舊5000  貸:固定資產(chǎn)20000,借:應(yīng)收賬款11700  貸:固定資產(chǎn)清理10000 應(yīng)交稅費(fèi)1700,結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:營業(yè)外支出5000 貸:固定資產(chǎn)清理5000,換入原材料,借:庫存商品8000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)1360 貸:應(yīng)收賬款9360,然后結(jié)轉(zhuǎn)置換損益,借:營業(yè)外支出1240 貸:應(yīng)收賬款1240,上面材料方最后結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:應(yīng)收賬款1240  貸:營業(yè)外收入1240

吳月柳 解答

2016-11-22 12:58

就是看應(yīng)收賬款科目的余額,因?yàn)槟銈円曂N售開發(fā)票出來,所以掛到應(yīng)收賬款科目過渡。

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入賬價(jià)值是購買材料的價(jià)格 一般納稅人是不包含增值稅的 他和材料的購買成本應(yīng)該是一樣的
2020-02-06 15:00:55
你好,以材料方做,借:應(yīng)收賬款9360 貸:其他業(yè)務(wù)收入8000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)1360,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:其他業(yè)務(wù)成本7000 貸:原材料7000,換入設(shè)備,借:固定資產(chǎn)10000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額1700 貸:應(yīng)收賬款11700
2016-11-22 11:35:03
您好 增值稅一般納稅人,購買材料的入賬價(jià)值=成本 成本不包含增值稅,入賬價(jià)值也不包含
2020-02-06 15:09:21
請直接發(fā)文字哈,圖片沒法操作
2022-03-28 14:28:36
增值稅不能入成本,是價(jià)外稅
2017-07-22 18:59:36
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