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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-11-22 08:57

客戶成交的產(chǎn)品交款5.98萬元,公司收到款是5.98萬元,隨后由要把40%的分成款轉(zhuǎn)給合作工資,發(fā)票5.98萬元又是由我們公司來開具,這三筆的會計(jì)分錄是怎么做?要分錄

kj_U031p4Y761Di 追問

2016-11-22 09:56

那如果是客戶成交了5.98萬元的產(chǎn)品,款項(xiàng)5.98萬是由合作公司收款后,合作公司把我們公司占比的60%的款3.588元(5.98*6%)打款給我們,我們公司不用給合作公司開具發(fā)票,但是客戶的5.98萬元是由我們公司開發(fā)票,這種情況下的分錄,該怎么做呢?要分錄

宋生老師 解答

2016-11-21 15:05

您好!你們?nèi)绻~開票的話,只能當(dāng)做您的收入。
建議讓合作公司開票給你們,作為你們的成本的一部分。

宋生老師 解答

2016-11-22 09:39

您好!借:銀行存款5.98 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:主營業(yè)務(wù)成本5.98*0.4 貸:其他應(yīng)付款 5.98*0.4

宋生老師 解答

2016-11-22 10:07

如果您不要對方的發(fā)票。就不做后面這筆就可以了。因?yàn)闆]有發(fā)票不能入賬。
借:銀行存款5.98 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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您好!你們?nèi)绻~開票的話,只能當(dāng)做您的收入。 建議讓合作公司開票給你們,作為你們的成本的一部分。
2016-11-21 15:05:10
您好 借:預(yù)付賬款 20000 貸:銀行存款 20000 借:庫存商品 50000 貸:預(yù)付賬款 50000
2019-05-20 14:57:57
你好,做到你的土地成本里面,借在建工程。貸、銀行存款。
2021-10-20 10:45:52
您的問題老師解答(計(jì)算)中,請耐心等待
2020-06-20 13:55:57
你已經(jīng)開了發(fā)票就要做收入的哦,也得結(jié)轉(zhuǎn)成本,你可以先暫估成本
2020-07-29 16:11:23
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