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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-21 11:09

???????????有人沒

For tomorrow 追問

2016-11-21 16:22

您好,補提的時候是借管理費用5000貸應(yīng)付職工薪酬5000發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬5000貸銀行存款5000對嗎?

For tomorrow 追問

2016-11-21 16:23

分攤?cè)齻€月我直接做成一筆出去了,付款的時候也按一筆出去了

For tomorrow 追問

2016-11-21 16:24

可以嗎

鄒老師 解答

2016-11-21 12:03

計提  借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放  借;應(yīng)付職工薪酬  貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2016-11-21 16:23

是的

鄒老師 解答

2016-11-21 16:23

你好,漏記了可以一筆補計提,然后支付的

鄒老師 解答

2016-11-21 16:24

可以的

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???????????有人沒
2016-11-21 11:09:56
你好, 借:管理費用 負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬負數(shù)
2019-09-05 11:23:14
您好!只是過一下的意思嗎?如果只是過一下,通過其他應(yīng)收其他應(yīng)付款來過渡核算就好了哦
2022-04-06 10:21:24
你好 轉(zhuǎn)出?什么情況要轉(zhuǎn)出?
2018-08-14 18:34:03
你好!發(fā)票怎么開的?實際收到時做賬
2018-10-04 21:13:11
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