老師我們單位計提工資時候如何進行做賬,請寫會計分錄,為什么我看咱們的實操里面,公司代個人上繳社保時候,有的計入其他應收有的計入其他應付,還有發(fā)放工資時候又要怎么做分錄
紫菱sue
于2016-11-20 23:56 發(fā)布 ??1229次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2016-11-21 00:21
您好,一般情況下,分錄
1、計提工資時,根據(jù)工資表的應發(fā)工資
借:管理費用-工資資金等科目
貸:應付職工薪酬-工資津貼
2、發(fā)工資時,根據(jù)工資表的應發(fā)工資后面的數(shù)據(jù)
借:應付職工薪酬-工資津貼
貸:其他應收款(前期已經(jīng)墊付的社保在工資中扣回的部分)或者其他應付款-社保(工資中扣回待上交社保局部分),或者應付職工薪酬-社保(扣回的社保不通過其他應收或者其他應付過賬的單位)
應交稅費-應交個人所得稅 (個人所得稅部分)
現(xiàn)金或者銀行存款 (實發(fā)工資部分)
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您好,一般情況下,分錄
1、計提工資時,根據(jù)工資表的應發(fā)工資
借:管理費用-工資資金等科目
貸:應付職工薪酬-工資津貼
2、發(fā)工資時,根據(jù)工資表的應發(fā)工資后面的數(shù)據(jù)
借:應付職工薪酬-工資津貼
貸:其他應收款(前期已經(jīng)墊付的社保在工資中扣回的部分)或者其他應付款-社保(工資中扣回待上交社保局部分),或者應付職工薪酬-社保(扣回的社保不通過其他應收或者其他應付過賬的單位)
應交稅費-應交個人所得稅 (個人所得稅部分)
現(xiàn)金或者銀行存款 (實發(fā)工資部分)
2016-11-21 00:21:38

同學,你好,計提時,借費用,貸應付職工薪酬,發(fā)放時,借應付職工薪酬,貸銀行存款,應交稅費~個人所得稅,其他應付款–社保
2020-06-05 09:40:09

你好,那么就是應付職工薪酬是有余額,余額就是這個人的工資,對么?7月發(fā)的時候直接按總數(shù)沖減應付職工薪酬就可以。
2020-07-29 11:18:56

不是老板私戶發(fā)嗎,咋又備注了,你這個實際沒有發(fā)?借應付職工薪酬 工資 -7600 貸其他應付款 -7600 收到款做借銀行 大其他應付款老板明細9800 發(fā)工資做借應付職工薪酬 工資 7600 貸銀行
2020-06-11 13:08:33

借:管理費用,貸:應付職工薪酬-工資,借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應收款——個人社保,借:其他應收款——個人社保貸:銀行存款
2017-03-30 10:11:37
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