- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2021-05-06 08:59
同學(xué)您好,您入賬的時(shí)候,可以先按總金額暫估記入固定資產(chǎn),并按月計(jì)提折舊,然后每期收到發(fā)票的時(shí)候,先紅沖暫估再按發(fā)票入賬
借固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
以后收到每期的發(fā)票,結(jié)固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù)
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸未確認(rèn)融資費(fèi)用
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
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你好;? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -租賃費(fèi)貸銀行存款? ?
2023-05-25 12:40:38

同學(xué)您好,您入賬的時(shí)候,可以先按總金額暫估記入固定資產(chǎn),并按月計(jì)提折舊,然后每期收到發(fā)票的時(shí)候,先紅沖暫估再按發(fā)票入賬
借固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
以后收到每期的發(fā)票,結(jié)固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù)
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸未確認(rèn)融資費(fèi)用
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2021-05-06 08:59:31

這個(gè)是幾個(gè)月的,2月怎么做的
2019-04-12 13:46:56

你好
租賃支出,借;制造費(fèi)用等科目,貸;銀行存款
承擔(dān)了租賃的稅金支出,借;營(yíng)業(yè)外支出,貸;銀行存款等科目
2019-06-29 10:53:45

如果發(fā)票已經(jīng)開了的話,就要確認(rèn)收入了,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
2019-06-26 10:12:19
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會(huì)計(jì)小孟 追問
2021-05-06 11:47
文老師 解答
2021-05-06 12:28