
借:應(yīng)付職工薪酬貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ——應(yīng)交消費(fèi)稅借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品為什么消費(fèi)稅要轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬
答: 同學(xué)您好。這不是消費(fèi)稅要賺到應(yīng)付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。貸方確認(rèn)收入確認(rèn)相關(guān)稅費(fèi)。您問的應(yīng)該是視同銷售的題。
你好,發(fā)生加工成本,借;生產(chǎn)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬,銀行存款等科目 取得收入,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;生產(chǎn)成本,那個(gè)應(yīng)付職工薪酬怎么結(jié)平了
答: 您好,支付工資的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬就轉(zhuǎn)出了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這條題目為什么不是 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)本 貸:庫存商品 員工福利不是視同銷售,為什么不 用到主營業(yè)務(wù)呢?
答: 視同銷售是稅法上的要求。會(huì)計(jì)上并不是說要按照收入成本的確認(rèn),而是在稅這一塊兒,假如是銷售來去的。


王曉老師 解答
2021-05-04 21:09