
請問2020年底計(jì)提的服務(wù)費(fèi),2021年4月收到了票,但帳上沒有錢付,可以掛其他應(yīng)付帳不?
答: 你好!可以的,計(jì)入應(yīng)付賬款。
如果是收到服務(wù)費(fèi)的發(fā)票 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 的摘要我寫 計(jì)提某某公司服務(wù)費(fèi),實(shí)際支付的時候,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這時候的摘要我寫:付某某服務(wù)費(fèi) 這樣對嗎?
答: 你好! 是的,你的理解很對
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到某某公司開來的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,還未付款,摘要:計(jì)提某某公司服務(wù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 實(shí)際支付時,摘要:支付某某公司服務(wù)費(fèi),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 老師看看我寫的摘要對嗎?
答: 您好 收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 后面的摘要跟分錄正確的
老師,前期做了一筆計(jì)提平臺服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用—技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—xx公司,那后面收到發(fā)票該怎么做分錄?
問:每月先付款 年底收發(fā)票(普票)咨詢服務(wù)費(fèi) 掛應(yīng)收賬款還是應(yīng)付帳款還是其他應(yīng)收 其他應(yīng)付
計(jì)提的其他應(yīng)付款-售后服務(wù)費(fèi),到年底要沖平嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)到第二年?
老師我們公司提供服務(wù)、安裝,但是有時候我們收取他們的服務(wù)費(fèi)、安裝費(fèi)應(yīng)該記到其他業(yè)務(wù)收入嗎?

